Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 09:45.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 70310286
Číslo faktúry: DF /0070/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: OBEC VELIČNÁ
Dodávateľ: Technické služby,
Adresa:
IČO:
Predmet: VýVOZ KO 3/11 16,3 T
Fakturovaná suma s DPH: 1804,72
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 13.04.2011
Dátum splatnosti: 27.04.2011
Dátum úhrady: 20.05.2011
Súbor: DF_0070_11
Zverejnené: 27.07.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov