Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 15:40.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1032011
Číslo faktúry: DF /0055/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: OBEC VELIČNÁ
Dodávateľ: Fačko Michal
Adresa:
IČO:
Predmet: stavebné práce KD
Fakturovaná suma s DPH: 438,76
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 28.03.2011
Dátum splatnosti: 11.04.2011
Dátum úhrady: 01.04.2011
Súbor: DF_0055_11
Zverejnené: 27.07.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov