Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 16:41.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 31102809
Číslo faktúry: DF /0045/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: OBEC VELIČNÁ
Dodávateľ: Krupa Kajo, s.r. o
Adresa:
IČO:
Predmet: snežná freza
Fakturovaná suma s DPH: 1200,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 20.01.2011
Dátum splatnosti: 15.02.2011
Dátum úhrady: 27.04.2011
Súbor: DF_0045_11
Zverejnené: 27.07.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov