Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 18:30.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 31110390
Číslo faktúry: DF /0041/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: OBEC VELIČNÁ
Dodávateľ: Krupa Kajo, s.r. o
Adresa:
IČO:
Predmet: MATERIAL GS
Fakturovaná suma s DPH: 49,20
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 28.02.2011
Dátum splatnosti: 10.03.2011
Dátum úhrady: 21.03.2011
Súbor: DF_0041_11
Zverejnené: 27.07.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov