Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 16:50.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 70310172
Číslo faktúry: DF /0052/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: OBEC VELIČNÁ
Dodávateľ: Technické služby,
Adresa:
IČO:
Predmet: VYVOZ KO OBJEMNY ODP
Fakturovaná suma s DPH: 56,54
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 15.03.2011
Dátum splatnosti: 29.03.2011
Dátum úhrady: 21.03.2011
Súbor: DF_0052_11
Zverejnené: 27.07.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov