Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 22:16.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 110342
Číslo faktúry: DF /0035/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: OBEC VELIČNÁ
Dodávateľ: Kajo Kurnota mIlan
Adresa:
IČO:
Predmet: MATERIAL GS
Fakturovaná suma s DPH: 57,76
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 28.02.2011
Dátum splatnosti: 10.03.2011
Dátum úhrady: 21.03.2011
Súbor: DF_0035_11
Zverejnené: 27.07.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov