Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 05:22.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1722931504
Číslo faktúry: DF /0022/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: OBEC VELIČNÁ
Dodávateľ: T - Com, a. s.
Adresa:
IČO:
Predmet: TELEFON 1/11
Fakturovaná suma s DPH: 60,17
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 04.02.2011
Dátum splatnosti: 18.02.2011
Dátum úhrady: 24.02.2011
Súbor: DF_0022_11
Zverejnené: 27.07.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov