Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 19:39.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 31172661
Číslo faktúry: DF /0437/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: OBEC VELIČNÁ
Dodávateľ: Krupa Kajo, s.r. o
Adresa: M. R. Štefánika 2267,02601 Dolný Kubín
IČO: 36362981
Predmet: materiál prevádzka
Fakturovaná suma s DPH: 46,22
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 15.01.2018
Dátum vystavenia: 30.12.2017
Dátum splatnosti: 13.01.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: DF_0437_17
Zverejnené: 24.04.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov