Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 08:02.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 70310325
Číslo faktúry: DF /0083/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: OBEC VELIČNÁ
Dodávateľ: Technické služby,
Adresa:
IČO:
Predmet: VYVOZ KO JARNE UPRAT
Fakturovaná suma s DPH: 571,56
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 27.04.2011
Dátum splatnosti: 11.05.2011
Dátum úhrady: 20.05.2011
Súbor: DF_0083_11
Zverejnené: 27.07.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov