Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 07:05.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 3611040066
Číslo faktúry: DF /0094/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: OBEC VELIČNÁ
Dodávateľ: Jozef Budinský
Adresa:
IČO:
Predmet: material GS
Fakturovaná suma s DPH: 2,71
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 28.04.2011
Dátum splatnosti: 13.05.2011
Dátum úhrady: 15.06.2011
Súbor: DF_0094_11
Zverejnené: 27.07.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov